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慈善站2019年预算信息公开
作者:宁蒗视窗 来源:宁蒗视窗 发布时间:2019-3-18 11:47:14 浏览次数:18243 该信息由会员:慈善工作站 发布


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宁蒗县慈善站部门2019年部门预算编制说明

目录



第一部分 宁蒗县慈善站部门2019年部门预算编制说明



 一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 宁蒗县慈善站部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

发扬人道主义精神,救助社会弱势群体,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德,开展多种形式的安老、抚幼、助残、济困等社会救助工作,促进全县慈善事业发展。主要职能职责为:
(一)组织拟定全县慈善事业发展规划,政策并组织实施,组织和指导社会捐赠工作。

(二)募集善款。建立、筹募和管理慈善基金及各专项基金;接受国内外爱心人士及其它组织的捐赠;组织全县“慈善一日捐”等各种形式的募捐活动,为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰。
(三)扶贫济困。组织各种社会活动,扶助弱势群体,开展扶贫救济、抚恤工作。
(四)慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助医、助学等各种慈善救助活动。
(五)公益援助。参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益援助事业;组织热心支持和参与慈善事业的志愿者队伍,开展多种形式的慈善公益活动。
(六)交流与合作。总结交流经验,展示工作成就;加强同县内外公益机构的联系与合作,牵线搭桥,为我县弱势群体及时得到帮助。
(七)做好慈善宣传,普及全民慈善意识,弘扬利他主义价值观和慈善无界理念,营造慈善氛围,动员社会各界支持和参与慈善事业。
(八)争取县委、政府领导的重视和上级慈善部门的支持;征求和反映各界人士对慈善工作的意见、建议和要求,为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询性意见。及时准确向捐助者和社会公布信息。
(九)尊重善款捐赠人或单位的捐赠意愿,定期向捐助者、社会公布捐赠款和善款使用情况,接受政府、捐赠者和其他社会组织、公众对慈善工作的监管。

(十)加强慈善资金的管理,提高慈善的公信力,管好、用好“爱心钱”“救命钱”“养命钱”“辛苦钱”。提高善款管理与使用的透明度和公信度。

(二)机构设置情况

宁蒗彝族自治县慈善工作站设有办公室、财务室、外联部。单位编制6人,其中管理人员3人,专业技术人员3人。

(三)重点工作概述

我站将开展 “扶贫济困”、“慈善一日捐”、“爱心助学”、“助孤扶残”、“安老助医”、“帮困助疾”等一系列深得民心的慈善活动,使更多的人逐步熟悉了慈善,理解了慈善,从而更加积极地加入到全县慈善“一日捐”活动中来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止20XX11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 79.23万元,其中:一般公共预算财政拨款79.23万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 79.23万元,其中:本年收入79.23万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款79.23万元(本级财力79.23万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出79.23万元。财政拨款安排支出 79.23万元,其中,基本支出79.23万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出57.17万元(工会费),社会保障和就业支出11.6万元,卫生健康支出5.74万元,住房保障支出4.72万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,工资福利支出74.84万元,商品和服务支出4.39万元(其中:基本支出74.84万元,项目支出0万元)。

省对下转项转移支付情况

 五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位没有列入省对下专项转移支付的项目。

(二)与中央配套事项

2019年我单位没有与中央配套的事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位没有按既定政策标准测算的补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2018年公务接待费为0.4万元,2019年公务接待费为0.25万元,比上年减少0.15万元。是因为单位职工身份由公务员调整为事业管理人员。

(二)基本支出预算变动的情况及原因说明

2018年基本支出预算为64.12万元,2019年基本支出预算为79.23万元,比上年增加了15.11万元。是因为2019年个人增资。

(三)项目支出预算变动的情况及原因说明

2018年项目支出预算为02019年项目支出预算为0。项目支出预算无变化。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

   鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位严格根据预算绩效管理要求,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

三公经费预算说明部门预算公开情况表

新闻录入:wmq24456  责任编辑:王美秋
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